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热心网友
这个3500元是从财务部借款,已经计入往来其他应收款,在叶子那会*后要冲减他的往来其他应收款,4000元的*扣除3500元以后,还应该给叶子500元(叶子垫付款项),总的业务招待费是4000元
热心网友
这个应该是之前叶子借出去的备用金用来做招待费,现在拿*回来报账需要先冲掉这部分借款
热心网友
那这个要看以前的借款单呢。会计每个月做帐,会知道前边是否有借款。这张费用报销单上应该把原借款3500元填上去就合理了。