1、参与组织实施各类审计事项,包括错误审计、内控审计、工程审计、合同审计、专项审计等
2、按照内审计划和相关要求,配合开展日常内控审计、专项审计工作
3、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿
4、协助上级领导,会同其他部门及时纠正审计中发现的问题,对审计发现需整改的问题进行反馈和后续跟进,完成相关培训
5、负责内审部门的文档整理工作,包括审计底稿的整理,审计报告的归档及审计证据的保存等
6、部门领导交办的其他工作。
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