稽核原因:□ 年度 第 次例行内部稽核。 □特殊需求: 编号: 日期: 稽核日期:自 年 月 日 至 年 月 日 总页数: 稽核员 负责稽核单位 稽核员 负责稽核单位 稽核结果:请参考附件查检表。 NG NA 受稽核单位 稽核项数 OK NG NA 受稽核单位 稽核项数 OK
不符合率 % 总计 稽核项目: OK: NG: NA: 总结报告:(篇幅不足,请见附页) 稽核小组组长: (本记录不得擅自涂改)
管理代表:
FM0806A
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