内部审核不符合项报告
部门:品质部 报告编号:NS-001 参考标准:ISO9001:2008 日期:2018-12-26 条款:8.2.4 类别:□严重 ■轻微 □观察项 1、不符合项描述: 查:文件发放无记录 被审核方 审核员 签字: 签字: 2、原因分析 签字: 3、纠正措施 被审核方签字: 预计完成日期: 4、跟踪验证 认可□ □不认可 (提出新的不符合项) 审核员签字和日期: QR:MR-004(A/0)
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内部审核不符合项报告
部门:业务部 报告编号:NS-002 参考标准:ISO9001:2008 日期:2018-12-26 条款:8.2.1 类别:□严重 ■轻微 □观察项 1、不符合项描述: 查:在审核客户满意度时发现,没有对2018年的客户满意度进行汇总分析。 不符合ISO9001:2008标准条款8.2.1的要求。 被审核方 审核员 签字: 签字: 2、原因分析 1. 业务部人员对ISO9001标准条款8.2.1的要求理解不够,需进行培训 2.因为业务部工作疏忽未对2018年的客户满意度进行汇总分析。 签字: 3、纠正措施 1:马上对客户满意度进行汇总分析。 2:对业务部人员进行ISO9001标准条款8.2.1培训。并口试合格保留记录。 被审核方签字: 预计完成日期: 4、跟踪验证 认可□ □不认可 (提出新的不符合项) 审核员签字和日期: QR:MR-004(A/0)
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