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7安全生产管理台帐

2020-07-26 来源:欧得旅游网


安全生产费用台帐

月 日 项 目 说 明 费用提取 金额(元) 费用合计 金额(元) 结存金额 (元) 备注

隐患治理整改台账

序 检查 号 时间 隐患名称 隐患分级 整改整改情况 负 (含措施、整责人 改期限) 验证人 (含验证时间) 备注

重大隐患档案

重大隐患 名称 隐患部位 可能发生的危害 治理到位 前的安全 防范措施 评价报告技 术结论 重大隐患 评审意见 治理概况 治理时间表 责任人 消除验收 情况 验收报告 验收人员 验收时间

重大危险源检查评估表

序 号 1 重大危险源点 检查情况 发现问题 处理情况 现状评估 2 3 4

从业人员安全培训教育台帐

序 号 培 训 时 间 姓 名 部 门 (岗 位) 培 训 内 容 考 核 方 式 考 试 培 训 成 绩 师 资

生产设备设施台账

公司设备 序号 设备名称 规格型号 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 出厂编号 厂家 进/验日期 档案编号 备注

17 18 19 20

购入设备设施验收台账

单位名称:

序号 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 设备名称 型 号 数量 生产厂家 验收人签字

15 16 17 18 19 20 21 22 计量器具台账

单位名称:

序号 设 备 名 称 型 号 数 量 生 产 厂

设备台帐

序设备名称 号 型号 制造厂 出厂年月 使用年月 使用部门 责任者

特 种 设 备

安全管理台帐

台帐建立日期: 台帐最后修改日期: 台账管理人员: 归档号:

特种设备使用单位基本情况

单位名称 企业性质 地 址 经营范围 法定代表人 特种设备概况:

特种设备操作人员概况: 安全管理人员

特 种 设 备 台 账

序设备名称 号 设备型号 生产厂家 年检状况 使用单位 责任人

特种设备作业人员花名册

序出生姓名 号 年月 工种 证件编号 发证机关 隶属部门

安全设施台账

序安全设施名称 规格型号 数 所在位置 责任人 检查检测情况 备注

号 量 检测检验检测检验 检验检测 周 期 时 间 结 果

消防设备管理台账

序号 设施名称 规格型号 数量 所在 位置 责任人 检查检测情况 检测检检测检检验检验周期 验时间 测结果 备注

安全设施管理台账

检查检测情况 序号 安全设施名称 规格型号 数量 所在 位置 责任人 检测检验检测检验检验检测周期 时间 结果 备注

测量和监视设备管理台帐

序号 器具名称 制造厂家 启用日期 使用部门 检定周期 备注

安全设施检查、维护档案

序号 设施名称 使用部门 检查、维护部门( 人员) 检查、维护时间 维护措施

变更管理台帐 序号 变更名称 所在部 门 变更起 止时间 变更内容 变更后验收 是否合格 负责人 备注

危险化学品档案

序 号 商品名 化学品 化学名 存放、生 产地点 CAS 号 UN 号 危规号 是否剧毒 化学品 是否构成 重大危险 源 最大生 需要量 产能力 最大储 登记号 瓶(吨) (吨)/ 量(吨) /年) 年 用途

职业卫生防护设施台帐

种类 名称 位置 校验 维护日 期 更新情况 责任人

职业安全卫生防护设施台帐

序号 名称 规格型号 存放地点 生产 日期 使用 年限 上次维护 时间 检查情况 责任人 备注

劳动防护用品发放台帐

序号 日期 防护用品名称 数量 领用人 发放人 备注

事故管理台账

说明:事故类别包括:燃爆事故、伤亡事故、生产运行事故、设备事故、自然灾害、未遂事故、涉险事故。 事故性质包括:责任事故、非责任事故。 序号 发生时间 事故名称 事故类别 事故性质 发生地点 伤亡人数 死亡 重伤 直接经济损失轻伤 (万元) 备注

职工健康监护档案

姓 名 部 门 性 别 岗 位 既往病史 职业史 岗位/工种 体检项目 出生年月 入职时间 起止时间 部门 有害因素 防护措施 备注 职业病危害接触史 体检单位 体检结果 采取措施 备注 职业健康体检日期

检查情况 备注: 事故台帐

序号 事故发生时间 事故名称 事故摘要 (附事故报告) 事故原因 说 明 整改防范 措 施

综合检查台帐

序号 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果

电气专业安全检查

序项目 号 检查内容 检查情况

配电房和1 车间配电间 插座箱、配电箱、照明2 开关箱、按钮箱等 1、 各配电柜有无超负荷工作,电压、电流表指示是否正常,是否在规定范围内,电柜有无严重积尘。 2、 各开关道口及电气连接位置有否发热,变色现象。 3、 电容柜有否过热现象,有否漏油,电流表指示值是否正常、可靠。 4、 电缆、母线绝缘有否破损,有否接触不良过热现象。 5、 运行、操作规程有否上墙,指示牌有备否。 6、 有无堆放无关杂物,有无防、挡板。 7、 消防装置可靠、实用否。 1、 外观是否完好、是否腐蚀,有否严重积尘,有否可靠接地。 2、 空气开关动作是否灵敏可靠。闸刀开关外壳是否完好,熔丝是否按规定值配置。 3、 漏电保护开关是否完好,动作灵敏、可靠。 4、 插座是否都在漏电开关保护范围内,插座接地脚是否错接、漏接,可靠有效。 5、 所有电气连接点有无发热,变色现象。 6、 电缆、导线有无绝缘破损。 3 1、 架空线有否绝缘破损、有否跌落,支承街码有否腐蚀霉烂,挂 配电外线、碰杂物、树林,间距合适。 2、 电缆线路绝缘外皮是否完好,有无老化,有无漏电,有无过热。 配电电缆 3、 电缆桥架有无腐蚀破坏跌落。 4、 电气接头有无发热变色,绝缘包扎有无松散。 1、 外形是否完好,有否腐蚀跌落,防爆灯具密封面有否损坏。 2、 灯泡有否失效,距易燃物是否过近。 3、 照明配电线路有无老化,绝缘破坏现象。 4、 防雨措施是否失效。 1、 外壳和安全防护罩是否完好,有无腐蚀现象。 2、 转动是否平稳,有无异常声响,有无异常发热,负载电流有无超过标准。 3、 配电电缆有否绝缘破损,是否连接可靠。 4、 电机接地线是否完好,有否腐蚀现象。 1、 防雷带和避雷引下线是否完整,有无开断、锈蚀现象。 2、 高、低压避雷器是否完好,年检是否合格 4 照明灯具 5 电动机 6 防雷设施 移动电器 7 1、 外壳是否完好无破损,接地线是否可靠。 2、 电缆绝缘外皮有否破损。 3、 漏电保护开关动作是否可靠、灵敏。 具、风扇、4、 有否登记编号,定期检验资料是否齐全。 (电动工拖板等) 8 临时线 1、 有无按规定办理报装手续,按使用期安装和拆除。 2、 安装方式是否符合有关安全规定。 3、 有无专人负责管理、维护。 检查负责人: 参加检查人员: 检查日期:

消防专项安全检查

序号 项目 检查内容 1、 器材品种、规格、数量适用、配置合理、使用方便。 2、 器材无严重锈蚀、零配件完好无损、处于正常使用状态。 1 消防器材 3、 消防给水水压充足,可确保在保护有效范围内使用。 4、 器材已落实到班组或专人保养。 5、 有器材检查记录 1、 主干道、支干道、梯间、车间、工序出入口无障碍。 2 通道 2、 消防栓、器材放置点有否被堵塞。 3、 物品放置在定置范围内、车辆不乱停乱放。 4、 标志、标线设置清晰合理。 1、 易燃、易爆生产场所是电气设备安装符合防爆要求。 3 电器设备 2、 车间、部门是否有乱拉乱接电线现象。 3、 办公室、化验室、仓库在下班前关闭电源。 4 仓储 1、 仓库物品有标识、数量、警示标志、并按指定功 检查情况

能放置相应物品。 2、 仓储物资按墙距、垛距、间距存放,不超存、不混存。 3、 仓库有日常通风、透气,降温措施落实好。 4、 仓库、厂区、消防器材、设备完整好用,并有检查记录 1、 动火按要求办理审批,并落实好有关人员责任。 2、 生产岗位按时填写安全记录表。 3、 生产岗位操作人员按时、按要求巡检设备,无违章操作。 4、 按时、按要求完成消防整改项目并回复。 5 日常管理 5、 无违规建筑、无违章作业、无违规吸烟。 6、 对员工进行消防演培训、教育和消防演练。 7、 无发生各种事故。 8、 操作工人会使用灭火器,会扑灭初起火灾,会报警。 检查日期 检查负责人: 参加检查人员: 日常检查记录表

检查日期 检查人员 检查内容 整改情况: 复查人: 复查日期: 备注 安全隐患整改情况档案

检查地点 安全隐患 整改情况 检查人员签字 检查日期 验收情况

验收人员签字 验收日期

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