一、项目概况:
XXX
位于 XXX,周边有 XXX,但价格较贵。外来会晤、务工人员日
渐增多,基于对市场认知和客群分析,XXX 主楼规划为低端廉出租公寓即普通
标间进行运营,裙楼设计为商务精品标间作为快捷酒店试运营。
根据项目的建筑结构、所处的地理位置,对 XXX 进行酒店运营,为充分
利用好该大厦原结构布局,结合实际需要,做如下功能布局:
7#楼共 106 套房,主楼 1-15 层的 90 套,作为低端廉出租公寓(2 人间),
租金拟定 1200-1400 元/月。15 间精品酒店,房费拟定为 120-150 元/天。
二、经营理念
XXX
酒店运营,定位为即经济又舒适的商务型酒店,以“以人为本、诚
信为客、周到服务”的经营理念,提出“客户满意是我们最大的心愿”的服务理
念,打造精致商务酒店。
市场定位:精致商务酒店
经营理念:以人为本、诚信为客、周到服务 服务理念:服务质量,比别人好一点
享受价格,比别人实惠一点
为商务沟通开辟一条通道 为商务沟通搭建一座桥梁 为商务沟通营建一个平台
全方位贴心服务质量,轻松商务之旅
三、酒店经营管理制度及安全、卫生保障措施
四、酒店前期装修及设备预算投入***万元
五、关于酒店各项目的收入、支出、利润测算分析
根据酒店行业的投资、运营情况,我司分三个期限对投标项目进行收入与支
出的测算分析。
收入大类分为:
酒店客房收入:酒店共有精致商务标间、单间共 15 间,120-150 元/天。
公寓出租收入:酒店共有 90 间(2 人间)低端公寓, 1200-1400 元/月。
支出大类分为:人工费、管理费、各类税收等。
(管理费)成本核算分析:
岗位
人 数
基本工资
岗位补贴
绩效工资
合计
总经理 运营总监
1 1
6000 3500
6000 3700
100 100
100 100
前台
2
1600
3600
全日制保洁
1
1100
100
100
1300
钟点保洁员
2
600
100
100
1600
水电工
1
1500
100
100
1700
公共维修工
1
1500
100
100
1700
保安
2 11
1300 100 100 3000 22600
合计
第一年效益分析:
项目 年度收入(万) 备注
客房共 15 间,每间均价 130 元,根据
1
客房 498225
路段情况,入住率约为 70%
公寓共 90 间,每月均价 1300 元,根据
2
公寓 982800
路段情况,入住率约为 70%
收入合计
1481025
项目 年度支出 备注
1
按每月 22600 测算,含工资、福利、奖
人工成本
293800
金等(详见成本核算)
含水电、低值易耗品、营销及其它,按
管理成本
90011.25
5
营业收入的 6%测算
6
各类税
支出合计
120015 503826.25
按营业收入的 8%测算
○190%入住率 利润:营业收入(1904175)503826.25)=1400348.75 -成本(
○270%入住率 利润:营业收入(1481025) 成503826.25)=977198.75 -本 (○350%入住率 利润:营业收入(1057875)(503826.25)=554048.75 - 成 本
随着物价的上涨各项成本也相应增加,前期装修慢慢陈旧,入住率也会有所 下降,需支出期利润的 15%用于翻修及设备维修更新,预计投入资金约 10-20
万。
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