职责:
1、熟悉会计制度,严格按照会计制度、预算标准审核费用报销;
1.1 报销审核:审核各种费用的的单据授权审批人和经手人签字是否齐全,原始单据粘贴、填报是否合规,业务情况是否真实、明确;
1.2 账务处理:收到的费用报销单据要及时填制并登记到财务软件入账。按照规定分清各部门和研发项目中,制单和复核手续是否齐全;
1.3 月末结账:按照权责发生制,将有关费用、成本预估入账;往来账以及预付款项及时找相关负责人催收;
2、 熟悉税务制度,严格按照税务要求进行填报;
2.1 征期前进行月报、季报、年报申报,以及企业所得税汇算清缴,并打印存档;
2.2 完成个人所得税代扣代缴申报,特别是专项扣除,需要及时提醒更新、报税前需要核查,纸质档要备查;
2.3 做好发票的购买、领用、开具、验收、保管工作;
2.4 及时进行税收新政识别、不断学习,提前给公司预警,防范税务风险;
3、领导交办的各种其他工作。
任职资格:
1、会计相关专业,本科学历;
2、2年以上工作经验,熟练运用财务软件(SAP、金蝶优先),办公软件;
3、做事积极主动,思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验;
4、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳;有良好的职业操守、良好的沟通能力;
5、有会计初级资格证者、有一般纳税人企业工作经验者优先考虑。
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